|
Faktúra |
2018000315
|
elek.ener.
|
167,48 |
s DPH |
|
|
29.12.2018 |
ZSE energia a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
10.01.2019 |
09.03.2019 |
|
Faktúra |
2018000255
|
oprava myčky
|
76,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
COOP Servis spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
12.11.2018 |
21.02.2019 |
|
Faktúra |
2018000263
|
vývoz odpadovej vody
|
200,01 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Tomáš Garaj |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
12.11.2018 |
21.02.2019 |
|
Faktúra |
2018000262
|
elek.ener.
|
142,62 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
ZSE energia a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
12.11.2018 |
21.02.2019 |
|
Faktúra |
2018000261
|
elek.ener.
|
175,82 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
ZSE energia a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
12.11.2018 |
21.02.2019 |
|
Faktúra |
2018000260
|
potraviny
|
265,11 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
novocentrum mäso-údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
12.11.2018 |
21.02.2019 |
|
Faktúra |
2018000259
|
elek.ener. ST.MS
|
22,47 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
ZSE energia a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
12.11.2018 |
21.02.2019 |
|
Faktúra |
2018000258
|
tel.hovor
|
45,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
12.11.2018 |
21.02.2019 |
|
Faktúra |
2018000257
|
plyn
|
1 407,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
12.11.2018 |
21.02.2019 |
|
Faktúra |
2018000256
|
potraviny
|
40,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
12.11.2018 |
21.02.2019 |
|
Faktúra |
2018000254
|
hrnce
|
106,08 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
COOP Servis spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
12.11.2018 |
21.02.2019 |
|
Faktúra |
2018000265
|
potraviny
|
147,12 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
12.11.2018 |
21.02.2019 |
|
Faktúra |
2018000253
|
Mat.spot.norm.
|
55,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Jedalne.sk BALUX |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
12.11.2018 |
21.02.2019 |
|
Faktúra |
2018000252
|
potraviny
|
51,65 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
06.11.2018 |
21.02.2019 |
|
Faktúra |
2018000251
|
potraviny
|
117,51 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
COOP Jednota SD |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
06.11.2018 |
21.02.2019 |
|
Faktúra |
2018000250
|
potraviny
|
42,55 |
s DPH |
|
|
04.11.2018 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
05.11.2018 |
21.02.2019 |
|
Faktúra |
2018000249
|
kuch.potreby
|
250,06 |
s DPH |
|
|
16.10.2018 |
AP domáce a remeslo |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
23.10.2018 |
21.02.2019 |
|
Faktúra |
2018000248
|
tlačiareň
|
215,20 |
s DPH |
|
|
20.10.2018 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
23.10.2018 |
21.02.2019 |
|
Faktúra |
2018000247
|
voda
|
11,66 |
s DPH |
|
|
18.10.2018 |
zapadoslovenská vodaárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
23.10.2018 |
21.02.2019 |
|
Faktúra |
2018000246
|
pren.rohoží
|
22,25 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
23.10.2018 |
21.02.2019 |