|
Faktúra |
2018000310
|
potraviny
|
200,12 |
s DPH |
|
|
23.12.2018 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
23.12.2018 |
09.03.2019 |
|
Faktúra |
2018000313
|
kanc.potreby
|
41,56 |
s DPH |
|
|
22.12.2018 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
23.12.2018 |
09.03.2019 |
|
Faktúra |
2018000260
|
potraviny
|
265,11 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
novocentrum mäso-údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
12.11.2018 |
21.02.2019 |
|
Faktúra |
2018000229
|
ka.pot.
|
38,61 |
s DPH |
|
|
04.10.2018 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
10.10.2018 |
20.02.2019 |
|
Faktúra |
2018000318
|
voda
|
3,89 |
s DPH |
|
|
29.12.2018 |
zapadoslovenská vodaárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
10.01.2019 |
09.03.2019 |
|
Faktúra |
2018000317
|
elek.ener.
|
190,63 |
s DPH |
|
|
29.12.2018 |
ZSE energia a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
30.12.2018 |
09.03.2019 |
|
Faktúra |
2018000316
|
elek.ener.
|
1,25 |
s DPH |
|
|
29.12.2018 |
ZSE energia a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
10.01.2019 |
09.03.2019 |
|
Faktúra |
2018000315
|
elek.ener.
|
167,48 |
s DPH |
|
|
29.12.2018 |
ZSE energia a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
10.01.2019 |
09.03.2019 |
|
Faktúra |
2018000312
|
potraviny
|
36,70 |
s DPH |
|
|
22.12.2018 |
Fibor s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
23.12.2018 |
09.03.2019 |
|
Faktúra |
2018000320
|
kanc.potreby
|
21,36 |
s DPH |
|
|
29.12.2018 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
29.12.2018 |
09.03.2019 |
|
Faktúra |
2018000259
|
elek.ener. ST.MS
|
22,47 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
ZSE energia a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
12.11.2018 |
21.02.2019 |
|
Faktúra |
2018000230
|
potraviny
|
26,45 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
Mirkom s.r.o |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
10.10.2018 |
20.02.2019 |
|
Faktúra |
2018000231
|
potraviny
|
230,96 |
s DPH |
|
|
05.10.2018 |
novocentrum mäso-údeniny |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
10.10.2018 |
20.02.2019 |
|
Faktúra |
2018000232
|
elek.ener.
|
22,47 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
ZSE energia a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
10.10.2018 |
20.02.2019 |
|
Faktúra |
2018000233
|
elek.ener.
|
146,33 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
ZSE energia a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
11.10.2018 |
20.02.2019 |
|
Faktúra |
2018000234
|
elek.ener.
|
101,65 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
ZSE energia a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
11.10.2018 |
20.02.2019 |
|
Faktúra |
2018000314
|
Prenáojm rohoží
|
22,97 |
s DPH |
|
|
29.12.2018 |
Lindstrom s.r.o. |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
29.12.2018 |
09.03.2019 |
|
Faktúra |
2018000319
|
voda
|
28,51 |
s DPH |
|
|
29.12.2018 |
zapadoslovenská vodaárenská spol.a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
29.12.2018 |
09.03.2019 |
|
Faktúra |
2018000321
|
kanc.potreby
|
2,35 |
s DPH |
|
|
29.12.2018 |
ETON Konštantín Kukan |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
29.12.2018 |
09.03.2019 |
|
Faktúra |
2018000257
|
plyn
|
1 407,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠ s MŠ Kolta |
zast.riad.Ing.Katarína Ostrodická |
zast.riaditeľka |
12.11.2018 |
21.02.2019 |